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答疑老师:许老师
需要把开具错误的给作废 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
填在1行,1行金额大于等于2+3 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
不建议没有真实义务虚开发票 针对15000如果季度开票小于30万 增值税免税 如果这15000没有任何成本 需要缴纳 15000*5个点企业所得税 750元 查看全部回复
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不可以,公司和那家店的股东没有实际业务关联 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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老板问账上情况的话,一般是问账面资金情况和收入利润情况 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,这张发票是属于卷式发票 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
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你好,什么问题 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,是不是没有销项造成的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
缴纳的费用是什么费用? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,增值税不在利润表体现 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
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具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,不需要的,红冲让对方开红字发票,然后做进项税额转出,让对方再给你们开正确的发票 查看全部回复
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你好,餐费不能开免税发票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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如果你们给客户开票是按照214开票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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