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答疑老师:易老师
打印机没多少钱当初没放固定资产科目吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
你想简单处理,那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的 查看全部回复
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答疑老师:patience
劳务成本 查看全部回复
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答疑老师:小小
现在社保也是由税务代收,如果没有缴纳社保,也存在税务风险 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
冲销原转为营业外收入的分录 借:预收账款(负数) dai:营业外收入(负数) 退回客户 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
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是按照抵减后的金额计提哦 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果5000属于公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果货物是用于销售 借销售费用 dai应付职工薪酬 付工资时借应付职工薪酬 dai现金/银行存款 个人所得税和本月其他工资合并计算后,一起代扣代缴 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
可以开 查看全部回复
应该是要显示的,你先刷新一下系统在报,如果还是不行,就需要手工填 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
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客户买东西送优惠券还是什么? 查看全部回复
不可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
水电费、固定资产折旧进管理费用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般是收款开发票的时候,如果是一次性培训,那就直接计入主营业务收入,如果长期的培训,借银行存款,dai预收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)后期按照培训期借预收账款,dai主营业务收入 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:木言
这样开是可以的 查看全部回复
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