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答疑老师:云峰老师
同学你好, 借营业外支出 dai成本 应交税费-增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
单位管理费用 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
计提社保/公积金 借管理费用-社保/公积金(公司部分) dai应付职工薪酬-社保/公积金(公司部分) 缴纳社保/公积金 借应付职工薪酬-社保/公积金(公司部分) 其他应收款-社保/公积金(个人部分) dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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同学你好 应该按当月工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数来计算应发工资。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们是什么行业? 查看全部回复
答疑老师:清岚
都可以的,这个准则没有硬性的要求,您根据真实业务入账即可 查看全部回复
答疑老师:许老师
因为房租挂在公司名下,所以要缴纳土地使用税 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,有涉税风险。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借库存商品 查看全部回复
答疑老师:高老师
需要 查看全部回复
是收取的收入,然后冲销一部分你们的成本费用? 查看全部回复
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待摊费用开办费 查看全部回复
不用改 查看全部回复
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购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
答疑老师:颜老师
为什么需要调整? 查看全部回复
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你指的保险是社保吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
未到起征点不要填 查看全部回复
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