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答疑老师:曹老师CPA
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问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
年金在扣除限额之内是可以扣除的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以入成本费用 查看全部回复
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小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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答疑老师:许老师
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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如果给你们核定按月就得按月申报 查看全部回复
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当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
劳务费 查看全部回复
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答疑老师:Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
实际收入十万需要缴纳增值税及其附加,按照服务业缴纳增值税,一般纳税人6%小规模纳税人1%。 借银行存款30 dai预收账款10 其他应付款20 借预收账款10 dai营业收入10 借其他应付款20 dai银行存款,20万 借营业成本 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
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汇算清缴是做的会计和税法差异,不需要做账务调整 查看全部回复
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账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
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