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答疑老师:孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,如果金额小的话就直接在22年补计提,如果金额大要走以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
当月的工资次月发,当月计提当月,发放的是上月,申报的是1月的已发工资表 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
印花税应该是有不同的税目吧 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
1.集团抵账收到餐饮券 借:其他货币资金-餐饮券 dai:应收账款-某某客户 2.餐饮券给子公司,集团入账 借:其他应收款-子公司 dai:其他货币资金-餐饮券 3.子公司收到餐饮券,子公司入账 借:其他货币资金-餐饮券 dai:其他应付款-集团公司 4.子公司发放奖品餐饮券 借:销售费用 dai:其他货币资金-餐饮券 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况开票的时候开具不征税发票 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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经营许可证都要办理 查看全部回复
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三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果执行小企业会计准则,直接红冲,然后按正确的做分录就好 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
请问是什么问题 查看全部回复
答疑老师:李可可
稍等 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对外提供服务业务 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
基本没什么变化 查看全部回复
如果在库存入账时,是不含税的那么结转的也是不含税的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
你好,有的个人或者单位没有开票资质,自己开不了发票,所以就需要去税局申请代开发票,当然如果你们可以开票,就直接开对应的发票给对方就好了 查看全部回复
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对,只是合并报表 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一些材料成本,人工等 查看全部回复
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