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答疑老师:Annina老师
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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对方没有签收 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
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