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答疑老师:王苗苗老师
借:成本/费用 dai:应付职工薪酬-辞退福利 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
一般按照三年折旧 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你看下借方和dai方两边金额一样吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要调哪些账 查看全部回复
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本期该科目没有发生额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
电话是公司用的,发票抬头是公司名称,可以入公司费用 查看全部回复
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差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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冲销原转为营业外收入的分录 借:预收账款(负数) dai:营业外收入(负数) 退回客户 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不是这么处理的 查看全部回复
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原始凭证内容的真实性和合法性;原始凭证的完整性和准确性;原始凭证的填写必须符合规定要求 查看全部回复
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是适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
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工资和社保需要计提,借 管理费用 dai应付职工薪酬-工资 -社保 ,7.8俩月的社保分开计提,7月的计提7月的。 工资是大概几号发放 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
管道包括上面的控制都属于固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借:银行存款 dai:其他收益或营业外收入 查看全部回复
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第二种时间宽裕一些 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们主营是什么? 查看全部回复
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
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借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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这个押金会退吧,不在管理费用里统计,先挂其他应收款科目 查看全部回复
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公众号:会计宝
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