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答疑老师:patience
计提工资 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬 支付款项给第三方机构时 借其他应付款-代缴社保 dai银行存款 公司承担的部分 借相关成本费用 dai其他应付款-代缴社保 个人部分 发放工资时扣除 ,借应付职工薪酬 dai 其他应付款-代缴社保 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
准备好一份纸质简历,提前准备好面试时的自我介绍,了解面试岗位的工作内容,阐述下会如何面对这份工作,希望领导给予这次机会 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议表格再加: 一栏资产使用部门(折旧分摊部门) 一栏累计折旧金额, 一栏净残值金额, 一栏净值金额。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
入账的时候,dai其他应付款80 每月还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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损益类结转后 收入成本数据全部带到利润表 你是不是没有过帐 另外利润表期间要重新计算 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
如果之前的租赁记到费用的话,减免的话,冲减之前的分录就可以 查看全部回复
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可以的,可以先计入预收账款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是领导拿发票报销吗、 查看全部回复
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答疑老师:卡卡
您好,让您久等了。按照收入准则规定,A公司的销售收入构成有两部分:一是来自终端用户的购买价款,二是政府补贴,是A公司产品对价的组成部分。所以,A公司收到的补贴资金应当按照收入准则进行会计处理。视同销售。 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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如果该费用与公司日常经营活动或者与公司有关的就可以报销 查看全部回复
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1·转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.支付清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 4.结转固定资产清理余额 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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私账的账户名是公司还是其他个人 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
相当于公司先垫付,后面才收回 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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答疑老师:高老师
据实填写 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:应付账款或者其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是实际为了发生会议产生的可以列入 查看全部回复
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