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答疑老师:甘老师
你好,可以购买平台的基础实操课程哦,实际中有不懂的可以在平台上找老师一对一指导 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
放到去年凭证里面吧。其实你们去年的成本应该做纳税调增,现在如果调的话,涉及滞纳金了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
账上有实收资本么。如果没有的话,你账上不用处理,也不用报税。 查看全部回复
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首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
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盆栽发票一般是计入办公费用,用于赠送客户那么计入销售费用-其他 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
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23年1月份从预收账款转到主营业务收入或其他业务收入就行 查看全部回复
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借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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可以的 计入管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
最好不要 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计提 借税金及附加 dai应交税费-应交城建税等 缴纳时 借应交税费-应交城建税等 dai银行存款 查看全部回复
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不要紧,建账之后把之前的账做上就行 查看全部回复
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答疑老师:wam
首先要从业务模式中分析,如果这个病人在APP中看病后,后续有有问题会直接找公司,这种情况,公司这这可以按照收取的全部价款来确认收入。 查看全部回复
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订金是预付账款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果你们的收入与销售量有关视为委托代销,你们购入又卖出;如果你们的收入与销售量无关属于现代服务重的经理代理 查看全部回复
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1、按合同签定的时间完成并按约定的比率结转. 查看全部回复
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业务能描述的再具体些吗? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
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