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答疑老师:tammy老师
一般就是生活服务培训费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
核定的是印花税购销合同还是啥税目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
年度的需要考虑的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
公司正常业务就可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
规模纳税人收专票和普票是一样的,不需要认证。但最好不要收专票。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,按照你们不含税金额填写 查看全部回复
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如果实际有工资,不能零申报 查看全部回复
答疑老师:绾绾
后面有开票,可以等开票了再交税 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
文化事业建设费本身就是记入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
稍等哈 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般纳税人是一样的 查看全部回复
同学你好,跨月红冲的吗? 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
需要认证43506.53 查看全部回复
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小规模纳税人不存在留抵税额 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
你做内账你不能少缴税呀,缴税看的是你外账 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
建议和所属税务局协商,是否可以出具证明,换开发票 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以的,是以客户名义开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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