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Annina老师
可以 查看全部回复
7362
哈哈老师
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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李伟老师
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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王老师
开办费 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7641
应付账款 查看全部回复
18270
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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您好,记到业务招待费 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11034
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
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就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
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您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
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您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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归老师
你们是施工企业么? 查看全部回复
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资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好您的意思是申请了结果不开红字发票了是吗? 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
按照不含税收入交 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
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您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7830
可以的 查看全部回复
7308
你好 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
7092
您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
9000
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8379
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11574
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7938
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6336
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6750
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借银行,dai预收 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6966
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7011
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6570
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8064
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7848
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6390
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24093
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9252
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9810
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