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7.2.3财务部负责其他应收账款核销后的事务处理,包括向税务局申报. 应收账款损失。 7.2.4财务部向税务局申报损失最迟不得超过第二年后45日,超过后税 务局不予核销,由于税务局不核销给公司造成不能抵扣所得税的损失, 追究财务部处罚,如因销售部不提交相关材料,追究销售部责任。#工业制造#
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李老师我们公司19年的时候!从别的公司进材料!我们预付了50万元!当时给我们开了50万元的发票!后来和相关人员对账发现当时对方公司只给供45万元的材料!我们现在想让对方把款退给我们!对方公司要求把当时他给开的票冲红!李老师我们应该怎么办?#建筑工程#
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老师,就是我们是物业公司,新租了一个地方,那个地方装修公司报价太高,所以老板决定自己装修,然后就买了很多材料,还顾了几个装修工人,这些装修工人买材料都没有发票,但是我们钱要给装修工人,我们该怎么处理啊,好几万的成本呢#其他行业#
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老师您好,材料商的款项我公司逾期了,然后材料商告了我们,他们先垫付了案件受理费和保全费。然后我们败诉了,我们付款付了材料款和违约金和他们支付给法院的案件受理费和保全费。我们发票只有材料款的,所以请问下老师,没发票的那些可以凭法院出具的判决书税前扣除吗?#建筑工程#
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自营建造厂房 领取工程物资699000元 期间钢材盘亏价款1000+转出的进项税额130 后续支出110000 那完工在建工程转入固定资产时固定资产的价值是 699000+1000+130+110000吗?转出的进项税额130算成本之内吗?#建筑工程#
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自营建造厂房 领取工程物资699000元 期间钢材盘亏价款1000+转出的进项税额130 后续支出110000 那完工在建工程转入固定资产时固定资产的价值是 699000+1000+130+110000吗?转出的进项税额130算成本之内吗?#建筑工程#
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第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 贷:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?#工业制造#
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那我问一下工作上的问题: 我们公司做路桥公司的,和甲方签的是清包工工程 ,但是里面也含有钢材及零星材料在里面,我们这个账如何处理?我们采购的钢材及零星材料在入成本账,要走对公账户,那这个如何处理? #其他行业#
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我们公司是卖建材材料的,外账给代理会计做,现在想接回来,我看科目余额表库存商品没有分明细,我们买原材料回来是加水变成了新的产品出售的,好像也不做进销存,账上的库存都没有库存商品分类这样可以吗#其他行业#
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老师可以请教个问题吗? 因为建筑和装修公司老板是一人,昨天装修公司资金紧张,公司员工以个人名义从建筑公司预支60000元垫付材料款,票开的是建筑公司的抬头,但实际这笔材料款应该是装修公司的支出,今天装修公司把60000元还给建筑公司,这笔账咋记?装修公司的发票咋整?#其他行业#
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老师,成立了五年的公司,没做账,但是有一个人会报税,税务那边是正常的,但是他的材料发票也没有,成本却做进了申报表,这都好几年了,前五年的汇算清缴都做了,汇算清缴调增也不行了,这种情况怎么弄啊#建筑工程#
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我家18年自建的办公楼和厂房, 当时会计都记录在建工程了,没有单独分开,19年达到可使用状态,但没有结转到固定资产,我现在结转到固定资产应该怎么结转,折旧什么时候计提,怎么计提呢老师#建筑工程#
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诚实公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,假设2019年发生如下经济业务:(提示:该企业采用实际成本法核算存货) 1.1.5日购买原材料一批,取得增值税专用发票价款1000000元,按13%计税,材料已入库,全款开出一张期限90天,面值950000元的不带息银行承兑汇票,其余款项开出一张转账支票付讫。#初级#
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老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
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我是新注册的建筑工程有限公司 刚做了税务登记是默认小规模的 公司应该是承接一些小工程 那这种我需要把公司改为一般纳税人吗?之后可能对方会要增值税专用发票 小规模的是对于我公司本身经营利润有利吧?还有我可能日后买材料取得增值税抵扣票也少 其实据您经验来看这种建筑公司按小规模好还是一般纳税人好#建筑工程#
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现在两个公司法人都是一个人,去年新成立一个新公司,之前购买的设备材料都是用旧公司名义购买的,发票都是开给旧公司,货款也是旧公司支付的,现在把单独分开来,从税务角度考虑,设备这块是新公司租旧公司的,还是直接购买,哪个方案更好#工业制造#
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