10月有记账错误,可以在11月更改么?就是买进来的东西借:原材料-水果 贷:应付账款—供应商 这个入到另一个供应商去了,需要冲减一个,然后再入给另一个供应商,摘要怎么写比较好?#餐饮酒店#
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现在购买的原材料应付账款145万还没付,然后供应商几个月前注销了,现在呢,对方的银行所有公司的资料都注销了,法人用非转账支付可以吗?我们这边应付账款就转到了其他应付账款-法人,借:应付账款-供应商,贷:其他应付款款-法人。法人付给供应商法人对吧,怎么提供证明资料呢。#工业制造#
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入库和出库的时候出入错仓库,例如:原材料-肉类/原材料-水果,可否在年末12月份一次性,进行红字冲销法修改,这个不会对本月的总账产生影响吧? 如果结转成本借:主营业务成本,贷:原材料-肉类 红字冲销完之后修改为 借:主营业务成本 贷:原材料—水果 贷方科目的仓库变化,这样修改的摘要应该怎样写呢?#餐饮酒店#
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就是这个供应商之前有出现退货,所以我司有挂账金额在供应商处,现在出现采购商品然后抵扣货款,那时候分录是借:应付账款 贷:银行存款,,,现在这这比采购抵扣款我要怎么记账呀(未收到发票情况下)#初级#
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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我们公司是一般纳税人,我们是卖水果的有个客户需要我们开发票能免税的那种,我们供应商那边可以开普票,如果我们给客户开不了他要的那种果农自产自销的免税票只能开普票或者是专票,要跟客户收几个的税点#出纳#
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老师,老师,因为采购员同时管理多家公司采购,去年老板另外一家公司付款给供应商,票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?之前会计按着发票计入原材料,后来应该结转到生产成本了。现在要怎么处理?#其他行业#
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