计提做账的应交税费是4,374.08元,账上挂着4374.08元税没交,但是实际缴税的金额是4982.7元,这个缴费的分录怎么做呢 4982.7-608.62=4374.08 608是补退金额为什么也要交呢#其他行业#
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老师 我们6月购入的税控设备维护费280 报6月税时候 280是直接用算出的增值税1000元抵减的 等于说增值税还剩720 要交 所以我们月底计提增值税时候 直接 借:转出未交增值税720 贷:未交增值税720 然后 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用280 这笔分录是做在7月份 6月的增值税还是按照720是这样吗 ?#商业#
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我们公司4月和5月当时正在股权转让,个人所得税申报还是之前法人那边按照他们那边的人员申报的,我们这边4、5两个月有一个人已经上班了,工资也没法,个人所得税也没申报,我这个月申报的话,4、5两个月还可以补缴个人所得税吗? #出纳#
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我们公司4月和5月当时正在股权转让,个人所得税申报还是之前法人那边按照他们那边的人员申报的,我们这边4、5两个月有一个人已经上班了,工资也没法,个人所得税也没申报,我这个月申报的话,4、5两个月还可以补缴个人所得税吗?#出纳#
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老师 我们4月开的发票开错了 (因客户税号开错 发票开的是设备类)6月红冲发票又重新开具 就发票退回来了 我6月的账是不是需要 红冲4月做的收入的分录 然后再重新写分录? 那6月份的账务需要红冲4月的成本吗?#商业#
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深圳深圳深圳深圳,我公司是小规模公司,公司是4月份转手接进来的,之前法人是申请代开增值税发票(支付宝扫码代开),现在7月份申报的时候税局自动带入的金额和我开票的金额不一样(5月份我自己申请了税盘开),问之前的法人说不记得开没开过,也找不到了,这种情况我可以去那里查看之前法人开的发票?要怎么申报增值税?#其他行业#
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老师 我们4月开的发票开错了 (发票开的是设备类)6月红冲发票又重新开具 就发票退回来了 我6月的账是不是需要 红冲4月做的收入的分录 然后再重新写分录? 那6月份的入库单还需要填写吗? #商业#
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老师,我单位属于事业单位用政府会计制度做账,上级单位做预算,我们只做财务会计部份,没有预算会计部份的情况下,这次购买固定资产,小轿车和商务车,单位先垫付,那么我应该借:预付账款 贷:银行存款 然后借:固定资产 贷:预付账款吗?如果上级回拨款下来要如何做分录?#其他行业#
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2017年 12 月16 日母公司将账面价值7500 万元的无形资产(税法认可)以9000万元的价格销售给子公司,该无形资产尚可使用5 年,采用直线法摊销。每母公司拥有子公司 80%表决权。要求∶编写 2017年和 2018年合并财务报表的抵消分录。#初级#
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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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