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答疑老师:哈哈老师
您说的是计算税收成本吗? 查看全部回复
问答已结束!
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你好,这个不是负数吗,不能抵扣 查看全部回复
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您好,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额,转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
公司章程或者工商网站里股东认缴日期 查看全部回复
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红字发票在开票系统里填开红字发票,按照提示开具。申报的时候需要按照1月份开出的发票申报。3月份申报2月份的时候这笔负数发票会自动抵减减2月份的开票金额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是哪一个部门使用的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
在货品采购时不含税,销售时含税,为了正确对应应付账款,销售跟应付账款有什么关系吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
利息是你们自己协商的,可以约定无息 查看全部回复
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答疑老师:周老师
验资账户销户没有影响,还是要做实收资本 查看全部回复
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可以在2024年所得税汇算清缴中报上 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
单独计税的吧,年终奖 查看全部回复
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总公司承担是可以的,不过也可以适当的收取分公司的租金 查看全部回复
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你好,因为这个数它也是累计结转下来的,今年的年初就是去年的年末数 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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社保基数是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。 查看全部回复
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意思是如果是企业从事研发活动,取得了政府的补助或不征税的财政性资金,这些资金用于研发活动,这部分支出是不能享受加计扣除的 查看全部回复
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不包括开具的专用发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么会造成dai方余额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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