正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,关于月底销项发票和进项发票要怎么做账?到月底时增值税需要做什么分录?#建筑工程#
浏览:5923 收藏
公司是高新企业,出售定制设备的,公司有餐补,每月250会打到指定的食堂,然后食堂开票给公司,但是这个食堂的饭菜不好吃,那可不可以员工自己提供发票给公司,比如油费,然后公司再打给员工可以吗?#工业制造#
浏览:5697 收藏
您好,老师,我们公司做国际物流的,供应商开了一张成本票19445.85,然后用美金账户付款给供应商,美金账户付了2735(2735×7.11=19445.85),我成本入账时分录:借:成本 19445.85 贷:应付B. 19445.85, 付款时,美金账户付款我要怎么做分录呢。#其他行业#
浏览:5677 收藏
你好 老师。我想请教一下个税的问。我集团给一个品牌总发工资,他同时管理7家子公司的运营,每家公司给他每月发工资5000,现在个税汇缴,他需要补缴5万左右,现在提出说当时谈的是税后工资,想让工资承担,这个是合法的么?有操作的可能性么 #商业#
浏览:4863 收藏
