正在加载...老师您好,我们在供应商那里退了一笔货,是上个月买的,我们买过来的货全部都计入成本了,因为我们是民营医院,所以是免税的,现在这笔退货的钱我除了红冲成本外,对方开给我们的发票我要做什么处理吗#服务业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
5月1收到培训费8750并开票 5月,借:银存8750 贷:预收8663.37 应交税费-应交增值税(小规模)86.63 7月8月上课 7月直接计提收入 借:预收8663.37 贷:主营业务收入8663.37 可以吗?#服务业#
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你好,我咨询一下,就是我们合作单位供应商上个月底的时候有给我们预开票500万。我现在账上显示我利润亏损400多万,本季度是大申报期,我就按这个申报要不要紧,还是说这个发票我分摊点到下个月再入账#其他行业#
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代扣代缴的个人所得税现金流量表是属于支付的税费还是支付的职工薪酬?#出纳#
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我公司2025年给甲方工地开了20万发票,2026年1月份给我回款20万。现在甲方因为是2026年回款,2025发票不可以,要求我们退回,但是我们账户没有那么多钱,甲方说以个人名义付给我们,我们用公司户给退回。怎么操作合理,是让甲方个人直接转到我公司户退回还是转到法人卡,法人存到公司户退回合理呢 然后退款后我还得给他开够2026年的20万的发票#个体工商户#
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