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答疑老师:安叔老师
现在没有严格的时间规定了,所以应该可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
内账税费缴纳直接记入管理费用/销售费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
哪里不明白? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项 查看全部回复
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收到预收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
可在软件更改申报个税数据(请参照当地税务机关) 另,报税工资应和账上的工资一致 所以,更改个税工资,帐上也要作相应调整。自然,报表/税都要作调整。 查看全部回复
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九个点 查看全部回复
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答疑老师:张老师
模具是反复使用的吗? 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
福利费不用提 按实际发生转入损益 工会经费看你要不要缴纳 需要缴纳就计提 查看全部回复
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答疑老师:微尘
借主营业务成本dai库存商品等 查看全部回复
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单张发票金额9000,数量0.2,共计5张发票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
同学,这个需要根据您公司实际情况判断,就像您上面描述的问题,假如一人工资1万,则总人工成本15万,总的收入是17万,正常应该是盈利2万,但是报表亏损10万,说明还有其他费用产生。如果在只考虑人工成本的基础上,三个团队的分别盈亏1、2、-1.但是这样计算显然不符合实际情况。您还要考虑其他费用的分摊情况。比如折旧费、办公费、差旅费等一些直接或者间接的费用,可能有一些费用是单独一个团队发生的,那么就需要把这笔费用直接分摊给一个团队。如果是同一笔费用,三个团队都有发生,就要根据实际情况,看是按照比例分摊还是平均分摊,这些都不是固定的 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
可以代开呀 查看全部回复
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这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
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一般正常的业务是销售价大于采购价,收入和成本的有一个配比,如果您销售价格低于采购价格是明显不正常的情况 查看全部回复
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吐司的 牛角类似 查看全部回复
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实缴资本的当月申报缴款 查看全部回复
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计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
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印花税按照规定是根据合同缴纳的,如果想要管理的正规,可以考虑从合同管理入手 查看全部回复
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公众号:会计宝
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