正在加载...业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
浏览:5101 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
去年的管理费用计入了销售费用,怎么调整#工业制造#
浏览:11611 收藏
老师您好,我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元,12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元,23年个税申报是182300元,22年贷方余额32950,今年汇算清缴应该怎么处理?去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#
浏览:7973 收藏
请问 给客户开票 客户扣1%手续费 比如开100发票 客户回款99 怎么做账?#房地产#
浏览:4167 收藏
