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答疑老师:patience
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
计算什么金额? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果你们公司定的25号结账的话,那25号之后就不能开票,不然账面收入就和实际的不符,就需要改账,那25号结账的制度就打破了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
您好,方便发一下照片看一下么 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 这们不符合业务和现金流的一致性。为什么不直接发到具体人手里呢 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应收账款越少越好 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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答疑老师:小小
是指还没缴费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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是以公司的名义买入的么 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
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18万是含税金额么 查看全部回复
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您好,您的意思是公司申报的时候没申报员工的专项附加扣除是吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
登录对应通用机打电子发票在电子税务局-公众查询-票证查询里面 查看全部回复
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是同一控制下还是非同一控制 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条规定:“国内旅客运输服务”限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。由于供应商与客户代表不符合上述规定要求,因此上述支出涉及的增值税进项税额不能计算抵扣。 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
按我国现行税法规定:企业股权投资转让所得或损失是指企业因收回、转让或是清算处置股权投资的收入减除股权投资成本后的余额。 查看全部回复
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你在外地已经缴纳完预交增值税了是吗? 查看全部回复
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