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答疑老师:杨老师.
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是采用的什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:patience
纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,12月份的时候确认收入 查看全部回复
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要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
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您好,具体是哪里不会填 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果确定就无需处理的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个是有实际发生的支出 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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你好,有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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你好,当时暂估的时候怎么做账的,发给我看看 查看全部回复
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如果是按照劳务费征收的个税,次年是需要参加个税汇算清缴的 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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非盈利组织企业所得税汇算清缴需要注意免税收入 查看全部回复
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您好,您这个是什么意思,填哪张表呢? 查看全部回复
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你好,借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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请问具体问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
在的 查看全部回复
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您说的滞纳金和成本有什么关系? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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