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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元,忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的,25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元,是去年忘记计提的,和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#
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老师你好 我公司买进一批布料(有发票进来,金额100)然后卖出给其他公司了(也开出发票给其他公司了,金额为120) ,买进发票分录是 借库存商品 应交税费—进项税额 贷应付—客户 请问下我出库结转成本时应该怎么做分录呢#房地产#
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甲公司:老板100%控股 乙公司:老板占70%股权,另一个股东30% 乙公司要去某平台开通推广账户,需要借用甲公司的主体资格去平台认证,这时发票是由平台开给甲公司,款是由乙公司支付,这些费用实际有乙公司承担,那么怎么做能把进项发票从甲公司转移到乙公司,可以直接甲公司与乙公司签订合同,甲公司开票给乙公司吗?#出纳#
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某公司的预计利润如下:销售收入200000元,单价20元,变动成本120000元,本期发生固定费用64000元。计算单位边际贡献、边际贡献率、保本量、保本额、安全边际量、安全边际额、安全边际率、保本作业率、销售利润率。#出纳#
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工程公司,基本上每个月都有同一家公司打款进来,但是一直没开发票出去,导致账上挂账很大,收到的款项也都以往来的形式转出去给个人,这样子存在哪些风险呢,应该怎么合法的去处理个问题,求解答,谢谢#建筑工程#
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