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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师您好!我们公司的电费需要做分割单,请教老师怎么做,但是我已经认证了发票#其他行业#
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请问我们公司当初租员工宿舍交的押金是公对公付出去的,然后退押金的时候说不能公对公退,就退给我们公司员工私人账户了,现在员工私人账户可以把押金直接转到公司账户吗?会计分录应该怎么做?#高新企业#
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上个月增员 这个月获取的社保计划 交社保 那这个月的社保是属于这个月还是上个月#商业#
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