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答疑老师:大宁老师
可以入账,但是企业所得税汇算清缴时还未取得发票的话,需要调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
弥补以前亏损,本期就不用交纳所得税了啊 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
不能 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
原则上要一致,不一致要查明原因 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开的都是普票吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,简单来说就用290.87*当地每平米多少钱就成 查看全部回复
您好,你们是企业吗?预存了电费是吗? 查看全部回复
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
第3联是报销联 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是账套中途建账过么 查看全部回复
答疑老师:patience
一个开了几个银行账户 查看全部回复
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
答疑老师:wam
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
答疑老师:颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
答疑老师:甘老师
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
你好,你的意思是不应该有销项税额是吧? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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