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答疑老师:王苗苗老师
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
次年需要做经营所得汇总申报 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 把股东投入资本,采购,销售,分配等业务都统计出来,把账做好就可以,看到结果了 查看全部回复
赔偿款具体是指那些,是补发工资还是补发离职补偿金 查看全部回复
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
商品是什么 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
答疑老师:wam
直接在他工资里扣下来就行了呀 查看全部回复
答疑老师:patience
如果是才收到的发票才认证的话,入账时计入借 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
答疑老师:甘老师
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
如果你是三联式就盖第二、三联次 查看全部回复
答疑老师:许老师
什么发票呢 查看全部回复
答疑老师:杨老师
进项税额大于销项税额,存在期末存在留抵税额时,“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”为借方余额,表示留抵,无需再往下结转;“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”为dai方余额时,表示销项税额大于进项税额,本期需要纳税,继续结转至“应交税费——未交增值税” 查看全部回复
答疑老师:小小
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
答疑老师:木言
全员全额申报 查看全部回复
公众号:会计宝
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