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答疑老师:高老师
是什么原因非要借出?据实解释就好 查看全部回复
问答已结束!
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多收部分是退还呢还是办理其他? 查看全部回复
答疑老师:patience
这几笔应收款发生的时间不一样吧 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额)115700 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)22395.99 dai:应交税费-未交增值税93304.01 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
2000*800*80%*13%=166400(折扣与销售开具在同一张发票上) 查看全部回复
上月支付的时候有没有入账 查看全部回复
通过公益组织捐赠的公益性支出可以税前扣除 查看全部回复
答疑老师:李可可
开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,第一要么把钱转给法人平账,第二要么把其他应付款转到实收资本 第三要么就其他应付款不用付了转为营业外收入 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
要看你们的用途 查看全部回复
答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
建议都要,去年的和1-5月科目余额表(建账这个一般够用),5月科目余额表,历史财务报表,之前的序时账也可以要一份 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
答疑老师:秦枫老师
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
按实际支出入账 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
不算,你们提供的是技术服务 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是指每期的利息费用按实际利率乘以期初债券账面价值计算,按实际利率计算的利息费用与按票面利率计算的应计利息的差额,即为本期摊销的溢价或折价。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
基于公司管理需要,是需要的 查看全部回复
公众号:会计宝
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