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答疑老师:杨老师.
是的,要退回 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
第一个是必填 查看全部回复
正常情况下是由房产所有权人交房产税 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
红冲做完后按照正确的分录处理重新开具的两笔 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
第二题题目明确表示乙公司享有甲公司百分之二十的股份 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,临时工也需要申报个税的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果商品确实为样品,且无具体规格型号,可以在规格型号栏填写“样品”或“无” 查看全部回复
您好,涉及到增值税 附加税 印花税 查看全部回复
答疑老师:李可可
*生活服务*健身私教服务 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
下划,划到哪里去了 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
可以更正申报 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这是点击什么出现的提示 查看全部回复
报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单。报销单格式包含的内容有部门、报销日期、报销事由或用途、报销金额、预借金额、退补金额、备注、报销人签名、审核人签名等。 查看全部回复
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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您好,如果无形资产还在使用就不需要特殊处理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
“应交税费——待认证进项税额”明细科目,核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。 “应交税费——待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。 查看全部回复
公司的研发支出科目下是怎么设置明细科目的 查看全部回复
公众号:会计宝
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