正在加载...之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
浏览:2725 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
前任会计现金实收资本到位了,借现金 贷实收资本,这样肯定是不对的这个怎么改#出纳#
浏览:2725 收藏
老板有两家独立的公司AB 24年10份房东为两家公司开好房租发票,其中A公司已经支付房租,B公司未支付,12月份,老板又从A公司把房租支付了,实际支付的是B公司的房租,但是两个公司是独立的,再让房东退回不可能的事,作为会计,两家公司分别怎么做账,把这笔房租做平。#服务业#
浏览:2724 收藏
23年的年终奖忘记计提了,现在点反结账后接下来要怎么做?#出纳#
浏览:2724 收藏
