正在加载...1、就是有个员工人事关系在A公司,但是也有兼着做B公司的事情,B公司帮A公司垫付给这个员工的薪资,现在B公司向A公司收回这个垫付的工资,B公司以服务费形式开给A公司合适吗? 2、我看协议没有写很清楚,这个员工从23年8月到24.8月工资+奖金发了128796.84,实际要开175457,怎么倒算加了多少点呢?想算算开票金额是不是合不合适的?#出纳#
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-般纳税人餐饮业,收到6月开的燃气费专用发票,误以为是现金支付,六月入账借;销售费用-燃气费、应交税金-进项税。贷现金。7月发现是银行支付6月这笔燃气费。借销售费用-燃气费。应交税金进项税。货:银行存款。8月帐务处理发现重发现重复入账了。请问八月要怎么做调帐。 8月的进项扣除和8月帐务的进项会不会不一致#餐饮酒店#
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老师,我们公司的价值14563.11无形资产,之前的财务从2019年1月开始摊销,摊销20年,我记得无形资产摊销,最多10年,最低2年;所以, 现在已经摊销到了2024年12月,我想修改一下摊销的年限。我要怎么修改呢,我从2025年1月开始,净值在剩余4年内摊销可以吗#工业制造#
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预付货款,对方把预付货款金额发票已开,如何做账#服务业#
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