登录/注册
答疑老师:高老师
如果执行的不是企业会计准则,按帐面填报就好 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6387 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
补提后,只要在汇算清缴前发放,都可以扣除 查看全部回复
答疑老师:wam
确实少申报的,建议与主管税务局沟通下,是对发放的工资补申报还是就要求取得工资的人员在汇算清缴确认 查看全部回复
浏览:6386 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
不需要 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
浏览:6384 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
浏览:6383 0赞 0评论 收藏
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
浏览:6382 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
浏览:6379 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
浏览:6378 0赞 0评论 收藏
不含 查看全部回复
是24年新购进的固定资产,对吗 查看全部回复
浏览:6377 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
浏览:6376 0赞 0评论 收藏
如果执行的是企业会计准则,这样做没问题 查看全部回复
浏览:6373 0赞 0评论 收藏
那张表没有关联企业就不用报 查看全部回复
浏览:6372 0赞 0评论 收藏
您好,职工教育经费根据银行扣款的回单就能扣除 查看全部回复
浏览:6371 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
需要取得发票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载