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答疑老师:税务师晓雨
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
明确不会收回转到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
开具发票 借应收帐款 dai主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
按应发工资申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
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交税看业务,什么性质的单位 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你可以问他们,这个是不是开票收的钱 查看全部回复
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按照实际付款金额入账 查看全部回复
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答疑老师:木言
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有的 查看全部回复
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