正在加载...请问如果前期工资计提是按照 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 最后发放按照 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—社保 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 银行存款 后期因为接手入账习惯不一样,可以按照计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 其他应付款—社保 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 发放就直接按 借:应付职工薪酬 贷:银行存款可以吗#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师我想问下,我去年拿到的初级会计证书,今年六月刚毕业,还用参加会计继续教育么#出纳#
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两证整合个体工商户清税申报:该纳税人存在个人所得税未申报信息 所属期为:2023-01-01-2023-07-31的征收项目:个人所得税征收品目:经营所得还未申报;#个体工商户#
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老师,如果去年没有计提汇算清缴退税,现在收到退税款,如何做会计分录?谢谢!#房地产#
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