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答疑老师:patience
一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
第一种 你们地方税务局是按照税管员定额的月度几万 季度几万 比如月度3万季度9万 另外一种 地方最低征税标准 我们地区执行的开票30万 增值税免 个税免 所以你要咨询下你们地区的征收标准 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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费用为什么需要调整? 是无票支出么,还是票据不合规 在A105000表扣除项目其他栏次调增 查看全部回复
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可以,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。 查看全部回复
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有可能是之前进项加计递减的原因,税务局就是让你把这个留底给冲掉,在报表上不要有留底存在 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当时老板私人支付的,公司公账入账了么, 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对于建筑装饰行业来说,通常是按照完工百分比来确认收入成本的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
(其中王付835000元,张付373800元)这部分是公司付的,还是这两个人还的银行 查看全部回复
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是没有按照票面金额报销么 查看全部回复
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销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
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本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
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具体是哪里不平呢 查看全部回复
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属于福利性质的不可以抵扣 查看全部回复
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可以在电子税务局申请或者税务大厅申请 查看全部回复
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用是可以用,但是不规范,下次应避免 查看全部回复
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只要资产负债、权益类的科目余额能一致,损益类发生额一致,没有影响 查看全部回复
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稍等哈 查看全部回复
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