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老师,我们作为代建单位,主管部门作为业主方,现在我们公司对所有账目进行签字审批及支付,但是钱是现有主管部门转入我们公司,当时做账时,一直将所有项目计入在建工程中,是否正确呢?现在收主管部门拨入代缴管理费,是否直接计入收入呢?#建筑工程#
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老师好,我们公司是小规模纳税人收取客户两年技术服务费12万,但是客户先付10万,要等到明年才付2万。对方付了11万就要我开票。我这次收11万的技术服务费的发票次数和金额怎么开呢?明年收到1万又怎么开呢?#商业#
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老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理,我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货,7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票,我们7月给客户出货的8月初已对账开票,8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票,现在客户有个10K数量的要退货,退回来我们也要退回去给供应商,现在我要怎么处理呢#其他行业#
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老师好,2024年我们收了客户的钱,客户需要发票我们就开了发票,客户不需要发票就没有开发票,金额每笔都是十多万。我担心客户因为其他问题然后又举报我们没有给他开发票,我们公司会不会有责任呢,因为他没要所以就没开?税务这边我还是按未开票收入正常申报纳税了的。这种情况很多,应该怎么避免呢?#商业#
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