正在加载...收到1-9月银行手续费的专票,怎么做分录? 以前是根据回单直接做的账#其他行业#
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我们老板为了申请项目,对营收有要求,所以就找了几家公司互相走账,互相开了专票,扣完税点之后,这个钱实际是对私转回了,就是签了合同,但并不是实际业务,我们公司今年营收都1500万了,还没有交过税[捂脸]一直都是留抵比较多,还申请退税退了10万,前两个月被税务所所长约谈本来要查公司账的,老板找了关系才没追究....主要是发票是我开的,平时打款也是我,这要是后期公司因为税务问题要查账,是不是我也会有责任呀[苦涩]#其他行业#
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就是前两个月,入账了一个的厂房,月末结转折旧的时候记管理费用,本月是厂房出租出去了,我在做账的时候,做成本的时候,是借记其他业务成本,贷记累计折旧,那这个数值是就是本月的折旧数吗,还是前两个月的累计折旧数,从管理费用里转出来,加上本月的累计折旧数,有点不知道怎么处理了#其他行业#
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我们公司现在存在这样的情况,我们的安装环节,是找的几个工人干活,每个月可能给他们一两万的样子,但是这几个工人劳务费,我们老板都是走私人账户发给他们的,但是这种支出怎么才能让它合理的企业所得税里面扣除呢#其他行业#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
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缴纳公司取暖费,暂未取得发票,跨年取得发票可以吗?怎样做账,另外必须需要摊销吗?#出纳#
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个体户开了对公账户,如果客户要转对公账户,就必须要开发票吗#个体工商户#
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