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答疑老师:Annina老师
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是小微企业么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果是小型微利企业的话,必填主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表,其他表看公司如有数据就填,没有就不用填 查看全部回复
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
主要是母子公司 查看全部回复
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如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
如果是按税法规定,会计口径和税法口径一致 查看全部回复
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
应纳税所得额是利润总额 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:微尘
季初为0 查看全部回复
这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:小小
仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的 查看全部回复
答疑老师:高老师
符合小微吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个不能税前扣除 查看全部回复
能把表格截图发一下吗? 查看全部回复
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