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答疑老师:哈哈老师
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
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第八行和第九行的社保和公积金是公司承担的部分,A105050,第一行是所得税的工资总额吗?--是的 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你检查去年的年报弥补所得税亏损表申报没? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
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你好,同学 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是的 查看全部回复
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对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
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您好,您说的增加或者修改指的是什么? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不用 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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期间费用明细表25行 查看全部回复
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预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
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您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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