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答疑老师:Annina老师
你检查去年的年报弥补所得税亏损表申报没? 查看全部回复
问答已结束!
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期间费用明细表25行 查看全部回复
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答疑老师:清岚
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不一定 查看全部回复
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答疑老师:史磊
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
分支机构 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不用 查看全部回复
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把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
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答疑老师:木言
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
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您好,您说的是企业所得税的汇算清缴么? 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
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在年底入账了,就把原值写上,折旧额不写就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不一样的原因是什么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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