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答疑老师:哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
开的是13%的发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是发现前面或者再之前还有调整的吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你可以看看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是按加速折旧计提的折旧? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
报表调整下,最后为0 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
职工福利14%,工会经费2%,职工教育经费2.5%,党组织工作经费1% 查看全部回复
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
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实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
根据你们科目余额表进行取数,资产原值填写固定资产余额,本年折旧填写累计折旧dai方数,累计折旧填写累计折旧科目的余额数。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可能计提的费用不一致。申报表上的所得税费用是实际交纳的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
你好; 是的。 正常是一致的; 都是 次月15号之前 查看全部回复
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你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
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没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
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可以修改,不过得去税务局修改 查看全部回复
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答疑老师:易老师
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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