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答疑老师:andy老师
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
填0.01 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是实际业务,没有问题 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
会 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
先算期末余额(原值-两年折旧)*25%,然后跟上期期末余额比较,少了继续补提,多了冲回 查看全部回复
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答疑老师:小小
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个不一致是正常的,按照开票的数据来进行申报增值税 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有的话是填到呢的! 不过这是不征收所得税的收入 不要和增值税的免征额搞混了 查看全部回复
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税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
账载金额是指计提数 查看全部回复
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你年底多计提一些年终奖或者工资把利润控制在100万以下,所得税就是2.5个点 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
理论上要调 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
汇算清缴前没有取得发票,21年汇算清缴时,预提费用要进行调增 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
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费用需要调增 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
不是,次年汇算清缴前取得发票当年不用调增 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有成本费用吗? 查看全部回复
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