正在加载...老师我们租的办公楼,发票不是直接开给我们公司的,是开给个人的,因为个人招标到的政府楼,等于个人跟政府签的合同,政府开票给个人,个人跟我司签合同,发票给我们,但是这种不是直接开给我司抬头的发票可不可以税前扣?#商业#
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老师,关联交易有哪些啊,比如a控股b c,b和c有交易,属于关联交易吗?a控股b c,b把收到的资金归集到a,等b使用资金在从a支出来,这样也是属于关联交易吗?我要填写汇算,还有关联交易搞不懂#其他行业#
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别人开给我们的租赁发票,没有备注,地址和租赁时间,这个可以吗#房地产#
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去年12月份做了200万的成本暂估,分录为:借:主营业务成本 240万;贷:应付账款—暂估 240万,今年收到发票后怎么做会计分录呢?我自己做的是:借:以前年度损益调整 -240万;贷:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万;贷:应付账款 240万,这样对吗?这样有个问题就是应付账款-暂估240平了,但是去年做的240万成本,今年没有全部冲掉,那我去年的利润不能调增,我要怎么办?#工业制造#
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企业是2022年新注册,厂房还在建造期间,管理费用-工资20万-差旅费10万-办公费10万,管理费用-开办费下的业务招待费13万,2022年的企业所得税汇算清缴,A104000“期间费用明细表”工资是填在工资薪金那一栏,差旅费及办公费分别填在表内对应填写吗?管理费用-开办费里的业务招待费,可以按60%申报吗?可以填在“期间费用明细表"的最后一行的其他项那里吗??#建筑工程#
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