正在加载...上级主管部门拨付的资金,用于基建项目,收到款项时记入了非财政拨款结转科目(上级主管部门要求),发生支出时,记入了在建工程科目,这种情况下如何对非财政拨款结转科目进行账务处理,我们是事业单位,执行政府财务会计#其他行业#
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我们公司因为装修,从装修公司取得218万的建筑类专票,税率9%,其中固定资产如空调21.8万。是 借:固定资产 20 长期待摊费用 180 进项税额 18 贷:应付账款 218吗#工业制造#
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不知道哪几个人扫公司拉卡拉付款,公户收到几笔款,计入收到不明款和账户测试费,拉卡拉扣了一笔手续费,银行又扣了一笔手续费,可不可以不管拉卡拉手续费和银行手续费,直接写银行回单上的到账钱借银行存款贷营业外收入#商业#
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您好,公司建设期间,很多大型设备都是按照套开具的,根据进度付款,发票根据进度开已经开具0.9套了,还有0.1套100万元属于质保金。应该如何开呢?如果让把0.1套的100万发票开来,转固定资产。一年后质保金协商支付80万。该怎么处理账务。因为如果不开0.1套,转固定资产0.9套也很不合适。#工业制造#
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