正在加载...一个模具款价值是22000元,然后呢,这个有15000元客户承担,钱转到我们公帐了,还有7000元我们承担,客户把15000元转给我们后,我们就一起转了22000元给供应商,那这个帐我要怎么做呀#工业制造#
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我们建筑服务业,去年买了轻循环油,今年税局查账有一部分不让做成本,进行税额也有一部分不让抵扣,但是我去年已经入成本,进项税额也抵扣了,现在税局要求转出,账上怎么分录呢?比如这张票金额100万,税额13万,现在有50万成本和6.5万进项税额要转出#建筑工程#
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公司去年一部分运输费和机械费是以个人的名义原的税票,4月份基本都到账了,大概有40W,公司目前准备把这些钱回笼一下,不知道是进公账户还是怎么处理才安全?钱已经到个人账户里了,我想把那些钱在拿回来,怎么样拿呢?#其他行业#
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汇算清缴前收到了去年的费用发票,之前没有预提,今年进行了账务处理,通过以前年度损益科目转入了未分配利润,在汇算清缴时应该怎么处理呢?去年根据利润计提了盈余公积,盈余公积还需要调整吗#其他行业#
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对方未认证的跨月发票,红冲后,进项联和发票联要怎么处理?#工业制造#
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