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老师好,请问,比如总部发给我们公司一个员工项目奖励,因为总部说通过总部来发放的话,按劳务报酬申报个税扣的多,因此总部通过转款给我们公司,由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税,是按照工资薪金所得进行申报吗?然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借:内部往来-总部 贷:其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借:其他应付款-员工 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 过后总部转款给我们 借:银行存款 贷:内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#
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老师,请问下我们每个月比如说六月收到充电桩收入,然后暂未开票,后续七月才给对方开票,然后七月又有新入账的收入,未开票收到是也确认了收入,现在开票了是否能直接做到七月的收入里面呢?#其他行业#
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小规模纳税人公司建账时应收账款期初数据错误,应收账款借方有余额,实际货款已经在建账前收回,另外,建账的时候收到一笔货款,只做了收款凭证,没做收入凭证,应收账款为负数,这两笔应收账款挂账了好几年,现在公司要注销,账务如何处理?#商业#
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补交土地出让金做账分录#房地产#
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老师,我们在A酒店使用餐券用餐,然后餐券为18元,然后公司承担17元,公司员工承担1元,24年我们已经支付给A餐厅500多,我们公司于23年提前在员工工资暂扣了餐费部分并挂账,那现在支付A餐厅后的费用该如何做账呢?#其他行业#
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利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数?#商业#
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