登录/注册
答疑老师:云峰老师
你好同学,计入 借:工程施工 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2204 0赞 0评论 收藏
你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
浏览:2054 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
浏览:2653 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
请问具体是什么问题呢? 查看全部回复
浏览:2595 0赞 0评论 收藏
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
浏览:2717 0赞 0评论 收藏
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
浏览:3267 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
浏览:2049 0赞 0评论 收藏
先看科目余额表,看余额表上的资产负债类科目都体现在资产负债表上了没有 查看全部回复
浏览:2080 0赞 0评论 收藏
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
浏览:2461 0赞 0评论 收藏
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
浏览:7639 0赞 0评论 收藏
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
浏览:2985 0赞 0评论 收藏
个人所得税也是需要计提的 查看全部回复
浏览:2893 0赞 0评论 收藏
正常是不需要的 查看全部回复
浏览:3095 0赞 0评论 收藏
在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:2669 0赞 0评论 收藏
你好同学,季度预缴还可以退回来不 查看全部回复
浏览:3162 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
浏览:2440 0赞 0评论 收藏
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2511 0赞 0评论 收藏
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
浏览:2941 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
浏览:1854 0赞 0评论 收藏
借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
浏览:2652 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载