正在加载...你好!请问2014年成立,现在8月公司半路建帐,以前没做账,只录了库存、往来流水,现在半路建帐,没有科目余额表,入初始科目余额,只入库存和往来余额可以吗?这样可能会不平衡,把多出的数据入到利润分配-未分配利润可以吗?做内帐#商业#
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我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税,在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了,最终个税应该是为0,但是上个月做6月份账的时候没有注意,现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖?#高新企业#
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我公司从2022年有计入固定资产的电子产品A,截止到23年6月账里正常在计提折旧。从7月开始,需要将A从固定资产中调出,请问应该怎么做账?之前的折旧用冲掉吗?还是7月直接将原值-累计折旧的差额计入管理费用-办公费即可,前面的账都不用调了#房地产#
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老师我想问一下进口货物,交关税,还有进口增值税,分录怎么写#商业#
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老师您好,我们办公室装修结束以后长期待摊费用已经摊销几个月了,然后又发生了增项,那这部分增项金额我应该单独按合同剩余期限摊销,还是加到长期待摊余额里按合同剩余期限摊销#工业制造#
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高新企业怎么区分费用化和资本化?#高新企业#
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