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答疑老师:王苗苗老师
1、安装金蝶单机版软件后,打开金蝶软件,“文件”——“新建帐套”。 2、命名新建账套名称,选择保存路径。 3、再次输入“账套名称”,然后进行“下一步”。 4、选择所属行业界面,可以选择各类企业,本次建账选择“不建立预设科目表”,设好进行“下一步”。 5、设置“记账本位币”,根据账务处理实际情况。 6、定义会计科目结构,设置会计科目级数、各级科目代码长度,一级科目代码长度选择“4”。 7、定义“会计期间的界定方式”,根据需要选择,本账套不需要更改。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
工程成本 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
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你公司是什么项目,是建筑项目么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个要计入成本费用科目的,一般计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
购货时供货商少发了一件货,款已经付了,借 预付账款 dai 银行存款。销售时货物少发一件货,款已经收了,借 银行存款 dai 预收账款。现在供应商把款退了,借 银行存款 dai 预付账款,把钱退给了客户,借 预收账款 dai 银行存款。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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