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答疑老师:哈哈老师
你好,你是要给对方开票,是吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
开具原发票时 收到钱并开具发票,确认收入: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 红冲原发票时 用红字冲销原账务处理: 借:银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 重新开具发票时 按正常销售业务进行账务处理: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议调 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,这种做法是不对的 查看全部回复
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您好,这个对方会给你们开票吗? 查看全部回复
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是公司支付电子商业汇票系统使用费吗 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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您好,乙方把钱借给了,又替你支付一次货款是你 查看全部回复
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您好,这个月红冲的发票直接冲减本月收入就成,不需要以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
旅游公司如果选择差额计税的方法, 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
库存商品用来招待客人,如果是当场消费了的话,借 销售费用-招待费 dai 库存商品。如果是无偿赠送的,借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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收到的银行利息,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
红字原发票重新开具 发票额度不会增加的 查看全部回复
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如果是一年以上的话,可以用长期待摊费用 查看全部回复
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第一个是一般纳税人计提增值税的分录 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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你好,那您交工会经费的时候是咋做账的呢? 查看全部回复
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您好,如果取得固定资产专票,则是按照不含税金额计算折旧的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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