正在加载...是这样我们从厂家订货时1000块一套,年底达标了就给我们销售返利,一套反300块钱,后续以货物的形式返给我们,我们去年一年订了270套货,一共是就是81000,按成本1000来算,就是81套货,这81套货我们就不需要付钱,然后我们也在去年厂家开过来的发票基础是上红冲了81000的金额,请问今年我们收到货物在销售出去应该怎么做账呢#商业#
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老师 可以下订单过来 合同是没有账期的是现金, 就马上付了货款700元 给他出货了 ,月底才给他开专-票 分录怎么做呢,科目是计入预收账款 还是合同负债 这个到底怎么区分#其他行业#
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购买用友财务软件有效期3.3年,2024.9.13-2027.12.12 10号支付8100,15号收到专票价税合计8100 税额458.49元,开票项目是信息技术服务*服务费,分录怎么做呢 摊销是收票次月摊销还是本月,计入无形资产吗#其他行业#
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