正在加载...20年入错科目是: 1.借:税金及附加 贷:应交税费-车辆购置税 2.借:应交税费-车辆购置税 贷:现金 20年账平了 到22年把这边车辆购置税调出做固定资产,如何调整?#建筑工程#
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你好 请问22年的分录查出来之前做错了 之前做 借管理费用 贷银行存款,实际上应该是借应付账款a公司,贷银行存款 总共有十八万,这个在今年3月份要做红冲然后做一笔正确的分录吗#工业制造#
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我们家是做pos机的 我们赚的是差价 我们给上级稳稳公司开了100万的发票 (我们赚20万,代理赚80万 )因为代理是个人我们替他们开发票,但是稳稳公司说他们上级公司收8个点的税钱 说是交给国家 这个8个点的税怎么做账务处理?#房地产#
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老师 我们公司买了个办公楼(还没装修好)总价662万 老板私户支付362万 剩下的300万银行贷款 分录可以写 一 :借 在建工程662 贷 其他应付款362 长期借款300 二:每季度还本息 借 财务费用 长期借款 贷 银行存款 那这样其他应付款这个科目长期挂账会不会太大了 而且之前账上就有200万 这样就挂600多万了#商业#
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抖音平台服务商,平台抽入驻的商家10%直接记入收入,另一情况是下线代理把他名下的10个商家记入这个平台,这情况抖音会先把10%打入平台帐上,但实际平台只抽2%,剩下的8%打给下线商家,这要如何做帐?#服务业#
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我们单位从海关进口货物,海关出具了缴款书,但是国外销售方操作失误,把这个税给缴纳了,海关缴款书上面的缴款人是我们单位,现在我们要把这笔钱给国外销售方,这个要怎么处理?#其他行业#
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